工作职责:
1、负责股权类IPO、再融资、并购重组、股转系统精选层和挂牌等项目的内核工作,包括复核项目问核表有关工作底稿、组织问核会议、安排内核会议、跟踪内核意见落实情况、撰写会议记录文件和会议决议文件等;
2、负责对项目辅导备案文件、申报文件、反馈回复文件、发行文件、督导期管理期间对外报送文件等各类文件报出去进行审核;
3、定期梳理内核流程执行情况,编制、整理内核工作底稿;
4、负责跟踪研究监管部门政策法规、市场案例分析、监管部门的审核结果及主要问题、分析股权类业务监管导向;
5、根据监管政策变化、公司内部要求等,起草和修订股权类业务相关管理制度,起草和修订申报文件模板、内核相关管理制度和操作流程;
6、其他相关工作。
任职资格:
1、本科或研究生毕业硕士及以上学历;
2、5-8年股权业务承做或内核、质量控制工作经验,有近三年作为核心项目人员参与IPO项目工作经验者优先;
3、熟悉各品种股权类业务承做流程与审核要点;
4、具有注册会计师资格证书(或通过注册会计师专业阶段考试)或律师资格证书(或通过国家统一法律职业资格考试)者优先;
5、具备较强的学习能力、沟通能力和协调能力,工作认真严谨细致、责任心强。